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开展专项检查 减少涉税风险
为及时发现和纠正税收工作中存在的问题,减少涉税风险,总行资金财务部于2018年9月20日至28日对全行2018年涉及减免增值税、企业所得税、印花税的政策法规和相关制度执行情况开展了专项排查。
检查前,资金财务部精心组织、统筹部署,提前下发检查通知,要求支行高度重视,全面开展自查,并及时上报自查报告。同时制定了详细的检查方案,明确了检查内容、范围、依据及实施时间等,稳步推进检查工作。
检查中,检查人员严格遵循以事实为依据、以制度为准绳的原则,通过查看信贷系统、翻阅财务凭证和信贷档案等方式,对全行2018年涉及减免增值税、企业所得税、印花税的贷款进行了重点抽查。期间检查组就检查中发现的问题积极与各支行人员进行现场沟通。
检查后,检查组与各支行共同梳理检查情况、涉税风险,通过本次专项检查可以看出,各支行基本能按照总行文件和规章制度进行业务操作。同时,指出各支行对相关定义理解不到位、企业类型划分不准确等问题及工作中存在一些风险隐患,认真分析原因,提出相关的意见和建议。
通过开展此类专项检查,在肯定工作成绩时指出薄弱环节,并对暴露出的风险进行业务指导,对减少税收风险起到了良好的促进作用。
(总行:叶俊)
检查前,资金财务部精心组织、统筹部署,提前下发检查通知,要求支行高度重视,全面开展自查,并及时上报自查报告。同时制定了详细的检查方案,明确了检查内容、范围、依据及实施时间等,稳步推进检查工作。
检查中,检查人员严格遵循以事实为依据、以制度为准绳的原则,通过查看信贷系统、翻阅财务凭证和信贷档案等方式,对全行2018年涉及减免增值税、企业所得税、印花税的贷款进行了重点抽查。期间检查组就检查中发现的问题积极与各支行人员进行现场沟通。
检查后,检查组与各支行共同梳理检查情况、涉税风险,通过本次专项检查可以看出,各支行基本能按照总行文件和规章制度进行业务操作。同时,指出各支行对相关定义理解不到位、企业类型划分不准确等问题及工作中存在一些风险隐患,认真分析原因,提出相关的意见和建议。
通过开展此类专项检查,在肯定工作成绩时指出薄弱环节,并对暴露出的风险进行业务指导,对减少税收风险起到了良好的促进作用。
(总行:叶俊)